İngiltere'de Fatura Düzenleme ve Giderler

İngiltere’de Fatura Düzenleme, Gider Gösterme ve Şirket Vergileri

İngiltere’de vergi sistemi, şirketini İngiltere’de kurmuş ya da kurmayı planlayan birçok girişim için büyük bir soru işaretidir.

Girişimciler İngiltere’deki hızlı ve online şirket kurma imkanı için tercih ettiği gibi, aynı zaman da vergisel avantajlarından ve vergi sisteminin diğer ülkelere göre daha kolay anlaşılabilir olmasından dolayı da tercih etmeye başladılar.

Birleşik Krallık’ın Kara Para Aklama Yönergeleri doğrultusunda, şirket kuruluşu yaparken girişimcilerin kimlik doğrulaması yapması gerekir. Bu uygulamayı, İngiltere gelir idaresi başkanlığı olan HMRC tarafından onaylanmış kurumların yapması zorunludur. Kimlik doğrulama adımı sayesinde kimlik / pasaport doğrulaması yapılır ve canlı selfie ile kişinin bu işlemi yaptığını doğrulanır. Yönergeye göre de kişinin bu işlemi canlı selfie ile yapması, eylemi kendisinin yaptığının bir kanıtıdır.

Bu kimlik doğrulama işlemi sayesinde sorunsuz bir şirket kuruluşu ve yönetimi sağlamış olursunuz.

İngiltere’de Fatura Düzenlemek

İngiltere’de kurulan bir şirket eğer Amazon gibi faturalaşmanın otomatik olduğu online pazar yerlerinden yapılıyorsa şirket sahibinin her işlem için fatura kesmesine gerek kalmaz. Ancak işlemler herhangi bir online pazar yerinden olmayacaksa, her işlem için dijital fatura düzenlemeniz ve müşterilerinize iletmeniz gerekir.

Oluşturacağınız faturada şirket isminiz, adres, iletişim ve ödemenin gerçekleşmesini istediğiniz banka hesap bilgileriniz olmalıdır. Ayrıca müşteri bilgileri, ürün, fiyat, tarih bilgileri ve fatura numarası yer almalıdır. Ayrıca ödemeyi Pound dışında herhangi bir para birimi yada kripto para ile almış olsanız bile faturada GBP para birimi ile tutarı belirtmeniz gerekir.

Giderleriniz ise varsa tarafınıza düzenlenmiş faturalardan yada kurumsal banka hesap ekstresinde görünen şirketiniz ile ilgili yaptığınız harcamalardan hesaplanabilir.

İngiltere Kurumlar Vergisi (Corporation Tax) Nasıl Hesaplanır?

İngiltere’de Kurumlar Vergi (Corporation tax) takvimi bir yıldır. Bu sebeple şirketinizin elde ettiği gelir ve giderlere bağlı olarak verdiğiniz beyannamenizi ve vergilerinizi senede bir defa hesaplar ve ödersiniz.

Örneğin: 22 Şubatta 2022 kurulmuş bir şirketin 12 ay boyunca elde ettiği tüm kazançlar ve yaptığı tüm harcamalar 31 Ocak 2023 tarihi ile hesaplanır ve HMRC’ye beyanname sunulur. Kurumlar Vergisi (Corporation Tax) ise elde ettiğiniz gelir kalemi ne olursa olsun yada hangi para birimi ile olursa olsun karınız üzerinden %19 şeklinde hesaplanır. Yani;

Bir İngiliz şirketi sene boyunca £50.000 gelir ve £20.000 gider yapmış olsun.

£50.000-£20.000=£30.000
£30.000*%19=£5.700 Corporation Tax

Bu şirketin ödemesi gereken kurumlar vergisi (Corporation Tax) £ 5.700 ‘dür.

Corporation Tax Beyannamesininin sunulmaması durumunda, şirket kurmak için başvuru yapılan yer olan Companies House tarafından ve HMRC tarafından tarafınıza cezai işlem uygulanıp, şirketiniz tasfiye sürecine girer.

İngiltere Katma Değer Vergisi (VAT)

İngiltere’de bulunan şirketler Corporation Tax dışında VAT ödemekle de yükümlülerdir. Ancak kurulan bir İngiliz şirketi bir yıl içerisinde £85.000 ciroya ulaşana kadar VAT kaydı yapıp, VAT numarasını edinmekten ve 3 ay da bir VAT beyannamesi hazırlayıp ödeme yada iade yapmaktan muaf tutulur.

Bir İngiliz şirketi yıl içerisinde £85.000 ciroyu aştığı takdirde, VAT numarasını edinmeli ve yaptığı satışlara + VAT (%20) eklemelidir. Her 3 ayda bir, 3 aylık periyotlarda elde ettiği + VAT ve harcamalarında bulunan – VAT’ler hesaplanarak toplamın fazla mı eksik mi olduğunu gözlemlemeli ve farkı kapamalıdır.

Örnek VAT Hesaplaması:

3 aylık dönemde;
£10.000 gelir elde ettiniz ve £5.000 gideriniz oldu. Elde ettiğiniz gelirlerde VAT geliride elde etmiş oldunuz ve giderlerinizde de VAT gideri yapmış oldunuz.

£10.000 * %20 = £2000 +VAT
£5.000 * %20 = £1000 -VAT
£2000 – £1000 = £1000 VAT ödenmesi gerekir.

Kısacası yeni kuracağınız şirket için belirtilen ciroya ulaşana kadar VAT’den muaf olacak ve sadece net karınız üzerinden %19’luk Corporation Tax dışında ek bir vergi ile karşı karşıya kalmazsınız.. Şirketiniz £85.000 ciroya ulaştığında ise elde ettiğiniz gelirlere ek olarak VAT’de ekleyeceğiniz ve ödemelerinizi o şekilde alacağınız için VAT hesabı ve ödemelerinde de şirketinizi zarara sokacak bir durum yaşanmayacaktır. İngiltere’de şirketiniz için VAT numarasının nasıl alınacağını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İngiltere’deki Şirket Kuruluş Sürecinizi ve Vergi İşlemlerinizi Mükellef ile Kolaylaştırın

Mükellef’ten İngiltere’de şirket kuruluşuna ek olarak alanında uzman ve lokal partnerlerimizden muhasebe hizmeti alıp, tüm muhasebesel ve vergisel süreçlerinizi sorunsuz bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Muhasebe hizmetinin yanı sıra belirlenen ciroyu aştığınız takdirde VAT kaydı ve VAT muhasebesini de sorunsuz bir şekilde Mükellef ile yapabilmeniz mümkündür. Bu sayede siz işlerinize odaklanırken biz İngiltere şirketiniz ile ilgili kuruluş ve tüm finansal sürecinizi tamamlamış oluruz.

Başvurunuzu yaptığınız takdirde, şirket kuruluşu işlemlerinizi sorunsuz ve online olarak 1-3 iş günü içerisinde Mükellef ile tamamlayabilirsiniz. Mükellef ile şirket kuruluşunun yanı sıra İngiltere’de şirket kayıt adresi, İngiltere’de iş adresi, online banka hesap açılışı, SIM Kart, Muhasebe ve Corporation Tax Beyanı Desteği ve VAT kaydı muhasebesi gibi hizmetlerden de yararlanabilirsiniz.

New call-to-action


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: